1、 协助制定、完善与审计相关的制度、审计方法及审计程序;2、 根据审计计划拟定项目审计方案;3、 负责拟定公司年度内部审计工作计划、审计工作报告等;4、 按程序组织实施公司内部审计工作,草拟内部审计报告;5、 组织收集、整理、归档等内部审计工作底稿;6、 参与公司及事业部业务流程等内部控制梳理及测试工作,评估内控落实情况及报告潜在风险;7、 参与举报调查和舞弊证据收集等临时性任务;8、 上级领导安排的其他临性工作。任职要求1、 审计、财务、法律等相关专业本科及以上学历,有中级会计师或审计师优先;2、 熟悉制造业研发、生产、销售、研发、供应链等主要业务流程和风险点,主导内部审计项目工作3年以上;3、 具备优秀的沟通协调能力、综合分析、职业判断和文字表达能力;4、 具备较强的保密意识、良好的职业道德和职业素养,自我驱动力强。