岗位职责:1. 对拟披露的财务信息及重大事项进行审计,开展内部控制审计,编制内部审计工作报告、会议纪要;2. 监督、评价经营业务的合规、效益情况,提出处理及管理意见;3. 开展培训、宣导,督促整改工作,预防规范业务;4. 规范部门工作、建立标准体系,检查执行情况并持续完善。任职要求:1、本科或以上学历,具有中级会计师或以上职称尤佳;2、有丰富的财务、审计类工作经验,具备3年以上审计工作经验;3、熟悉内部审计准则、会计、审计专业知识;4、熟悉常用的办公软件;5、有良好的沟通协调能力、问题解决能力。