工作职责:1、根据所负责区域的发展方向,及审计分析结果,开展专项审计项目;2、围绕合规、人事、纯销、财务四方面,开展日常审计项目;3、审查和评价公司各项规章制度、政策的执行情况;4、及时沟通审计工作的进展及重要的审计事项,报告审计发现;5、对舞弊线索进行确认,评估延伸调查必要性并报告适当的管理层。任职资格:1、大学本科以上学历,财经类、经济管理类及相关专业;2、有内部审计工作一年以上经验;3、具有审计师、会计师以上专业技术职称,取得国际注册内部审计师、中国注册会计师证书优先考虑;4、有较强的学习力,良好的执行力及协调能力,具有简练准确的文字表达能力。