工作职责:1、负责集团公司海外经营主体或涉外收购兼并项目内部审计;2、负责制定集团年度审计工作计划和具体审计工作方案,做好审计工作底稿的编制工作,撰写审计意见反馈表和审计报告;3、根据计划,对各个业务板块组织实施各项常规审计和专项审计工作;4、督促审计整改工作的落实,适时指导和督办,跟踪审计建议落实情况、审计整改情况;5、对内控制度和业务流程审计评估,帮助公司改进业务流程和管理制度,协助业务部门优化制度和提升管理。任职资格:1、本科及以上学历,审计或注册会计师相关专业,至少3年以上企业内审或事务所审计经验;2、具备较强的学习能力、沟通能力及执行力;3、逻辑条理性佳,有责任心,正直廉洁,具备良好的职业素养;4、拥有独立分析问题和解决问题能力、拥有较强的学习能力及适应能力;5、英语能作为工作语言,有雅思、托福证书者优先考虑;6、具有中级会计师或审计师职称,或中国注册会计师执业资格者优先。