【职位概述】通过对运营、财务和其他相关流程进行审计,为管理层提供公司控制环境的独立概览。【岗位职责】1. 年度审计计划与管理层保持一致。与管理层讨论并就需要审计的关键/重要领域保持一致。2. 执行审计项目并每月跟进行动计划。确保审计计划的执行和行动计划的跟进。3. 防损调查,对管理体制查漏补缺,完善管理机制。4. 风险管理和内部控制顾问/协调员。协调和协助风险管理审查或任何内部控制审查项目。5. 团队管理和员工发展。培养团队成员,建立可持续和专业的团队。【任职要求】1. 至少10年审计工作经验(审计公司+内部审计)。2. 拥有逻辑思维、分析思维和问题解决能力。3. 注册会计师 (CPA) 、高级管理会计师或 CIA优先。4. 正直和诚实,原则性强。