岗位职责1、内部控制审计:评估公司内部控制系统的健全性和有效性,识别潜在风险点。对关键业务流程进行定期或不定期的审计,提出改进建议。2、财务审计:审核公司财务报表的真实性和准确性,确保符合会计准则和法规要求。调查和分析财务异常事项,防止和发现财务舞弊。3、运营审计:对公司生产、采购、销售等运营环节进行审计,评估效率和效果。针对运营中的问题提出优化建议,提升运营效率。4、合规审计:检查公司各项业务活动是否符合国家法律法规、行业标准和公司内部政策。协助公司应对外部监管机构的审计和检查。5、风险管理:识别、评估公司面临的各种风险,包括财务风险、运营风险、合规风险等。制定风险应对措施,监督风险管理的实施情况。6、沟通协调:与公司各部门、子公司和分公司保持良好的沟通,确保审计工作的顺利进行。协调外部审计机构的工作,配合其完成审计任务。7、报告与汇报:编制审计报告,详细记录审计发现、建议和改进措施。向管理层汇报审计工作结果,提出管理建议。任职资格1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。初级会计师或审计师,具备CIA、中级会计师、cpa优先2、3年以上制造业审计工作经验,其中至少2年审计管理岗位经验。3、熟悉审计理论和方法,了解制造业业务流程和风险管理;具备CPA、CIA等专业资格者优先。4、具备良好的分析判断能力、沟通协调能力、团队领导能力和职业操守。5、可能根据项目需要出差。