岗位职责:1.协助部门总监搭建内控与风险管理体系的建设与运作,开展公司内控状况的评估诊断、风险识别及问题改进跟踪、内控体系建设及优化、风险评估等;2.梳理识别企业风险点,进行风险评估,定期检查关键部门管理风险指标并提出改善意见;3.配合制定内控审计计划并开展内控审计项目,进行内控评价,撰写审计工作底稿及报告,并对被审计单位或部门提出审计意见及建议;4.对公司内控制度提出合理化建议,对内控漏洞进行改善;5.对分管部门范围进行工作任务分配,对员工开展工作予以实际监督并提供必要指导,及时收集、反馈或处理工作中出现的问题;6.关注监管新规、行业动态,对重大监管政策、内控事件进行提示;职位要求:1. 统招本科及以上学历,经济、金融、财务、管理类专业优先;2. 5年以上公司内审、内控相关岗位,熟悉证券公司合规、风控、内审或业务部门工作经历;3. 优异的沟通协调能力,具备协调解决跨部门问题的能力;良好的逻辑与学习能力,能够快速的理解业务4. 拥有甲方IPO经验,或者知名会计师事务所3年以上经验者优先。工作时间: 上午8:30-12:00 下午:13:30-18:00 (单双弹性工作周)薪资结构:固定工资+绩效工资+包餐+住宿补贴+全勤奖+优秀员工奖/月福利待遇:五险一金、年终奖金、绩效奖金、包餐、住房补贴、高温补贴、带薪年假、带薪法定节假日、节日福利、晋升空间、专业培训、团建旅游、生日福利、年度体检。上班地址:东莞市长安镇横中路33号(环莞快速出口,靠长安镇中心区)