岗位要求:1、5年以上审计作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作;2、担任3年以上财务经理或审计经理职务;3、会计.审计及相关专业专科及以上学历,取得CPA(注册会计师)执业资格证;4、熟悉中西方财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;5、熟悉审计操作程序和审计方法;6、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理;7、熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账务的处理方法;8、熟悉财务管理、企业融资及资本运作;9、良好的口头及书书面表达能力;10、具有较强的组织、计划、控制、协调能力;11、具有较高的领导管理能力;12、较强的人际交往能力和团队协作精神;13、具有较强的综合分析能力。工作职责:1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。