工作职责:1、协同集团及各分、子公司建立和完善内部控制制度,优化SOP,搭建完善的内部控制体系;2、围绕集团年度重点工作,协助制定年度审计计划;3、依据年度审计计划,可独立完成内部控制审计、专项经济责任审计、离任审计、经营管理审计等工作,汇总审计发现,独立完成审计报告;4、主导被审公司及部门整改落地,推动业务部门制定整改计划、监督计划执行的实施并执行整改后的测试工作,推动管理得到持续改善;5、高效处理临时接受的审计任务。任职资格:1、全日制本科学历,具有3年以上大中型制造企业审计经验或第三方机构审计经验,熟悉制造业内控循环及关键控制点,和相关法律、法规、会计准则和审计准则等专业知识;2、具备较强的分析判断能力,逻辑思维能力,熟悉财务审计业务流程,熟悉用友财务软件和Office办公软件;3、责任心强,原则性强,做事严谨、执行力强;良好沟通表达能力和协作精神;能适应工作需要短期出差;4、有CPA/CIA等执业资格者优先;具有上市公司审计工作经验者优先。