岗位职责:1、根据公司要求具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见,协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系;3、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;4、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告;5、负责审计资料立卷归档工作;6、参与其他审计日常工作。任职要求:1、本科以上学历,经济类相关专业,英语听说读写流利;2、持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先;3、三年以上会计事务所审计或大中型企业内审或财务工作经验;4、熟练使用办公软件及ERP系统,能够独立进行财务审计并出具审计报告。