工作内容:负责公司审计部门的全面管理和监督,确保公司的财务报告和财务活动的合法性、合规性和有效性以及了解法律基本知识方面。 主要职责: 1.制定并实施公司的审计政策和流程,确保审计工作的独立性、专业性、诚信性和保密性2.组织和指导审计团队开展各项审计工作,包括审计计划编制、审计证据收集、审计报告撰写等3.协调公司内部各部门与审计部门的关系,确保审计工作与公司业务运营的无缝衔接 4.建立并维护与客户的沟通和信任,确保客户满意度5.负责审计部门的团队管理和培训,提高审计团队的整体素质和技能水平6.负责审计风险的识别和控制,制定并实施风险管理计划7. 参与公司重要决策和战略计划的制定,为公司提供合理的审计意见和建议。 职位要求: 1.5年以上内审经验,具有丰富的内控和审计知识,具备法律方面知识2.持有CPA证书,具备扎实的财务和会计知识3.熟悉会计师事务所的工作流程,有能力快速熟悉公司内部审计制度4.具备良好的团队管理经验,具备较强的领导和管理能力5.具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与公司内部各部门以及外部审计师保持良好的沟通6.具有全面的风险管理和风险控制能力,能够提供高质量的意见和建议7.具备良好的组织规划和组织能力,能够有效地组织和协调公司内部的工作。