工作内容:一.财务审计:1.审查财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表等),确保其真实性、准确性和完整性。2.核查会计凭证、账目及交易记录,识别错报、漏报或舞弊风险。3.验证企业资产、负债及所有者权益的合规性与合理性。二、合规性审计1.检查企业是否遵守国家法律法规(如税法、公司法)、行业规范及内部政策。2.确保业务流程符合监管要求(如反洗钱、数据保护等)。三、内部控制评估1.评估企业内部控制体系的有效性,发现流程漏洞或管理缺陷。2.提出优化内控的建议,降低运营风险(如采购审批、资金管理等环节)。四、风险管理1.识别企业经营中的潜在风险(财务风险、操作风险、合规风险等)。2.制定风险应对策略,协助管理层完善风险防控机制。五、舞弊调查1.通过数据分析或线索追踪,发现异常交易或舞弊行为。2.配合相关部门(如监察、法务)进行调查并形成证据链。职位要求:- 具备相关的审计经验;- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与公司内部的不同部门保持良好的沟通;- 具备较强的分析能力和独立思考能力,能够独立完成审计工作;- 具备较强的适应能力和抗压能力,能够适应公司的工作流程和环境。