工作内容:负责对公司的财务报表、财务制度和程序进行审计,以确保其准确性和合规性。撰写审计报告,提供相关建议,协助公司解决财务问题。对公司的风险管理和内部控制进行评估,并提供相关建议。与公司内部的不同部门保持沟通,以了解公司业务和流程,为审计工作提供支持和建议。主要职责:- 对公司的财务报表、财务制度和程序进行审计,包括对其合规性、准确性和完整性进行审计;- 撰写审计报告,并提供相关建议,协助公司解决财务问题;- 对公司的风险管理和内部控制进行评估,并提供相关建议;- 了解公司的业务和流程,为审计工作提供支持和建议;- 保持与公司内部的不同部门的沟通,以确保审计工作的顺利实施;- 完成其他上级领导交办的任务。职位要求:- 具备相关的审计经验;- 具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与公司内部的不同部门保持良好的沟通;- 具备较强的分析能力和独立思考能力,能够独立完成审计工作;- 具备较强的适应能力和抗压能力,能够适应公司的工作流程和环境。