岗位职责:1、根据公司的战略,分解内控内审部门工作目标,负责推动组织建设、流程建设与制度建设;2、负责制定并完善公司内部审计制度及流程,建立健全内控和风险管理体系,监督和跟踪各部门日常执行结果,并完善公司的内控内审体系;3、深入了解公司业务活动,有效识别各类风险,制定年度审计监督工作计划,经总经理审批后组织实施;4、根据公司发展目标,开展专项运营审计,包括但不限于对财务、采购、销售、生产、研发、投资及其他各类业务进行审计和评价,形成专项审计报告;5、全面深入理解信息系统管理及系统逻辑等,识别关键风险控制点,发现信息系统管理上及系统功能上的漏洞和空白点,及时预警,并提出有关建议;6、根据法律法规、监督规定,进行公司规章制度、操作流程、各项业务的合规性审核和风险审查。岗位要求:1、审计专业或会计专业,本科学历或以上;2、有5年以上审计工作经验,有大型制造业企业内部审计工作经验、内审师或者注册会计师优先;3、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化、其他各类经济法律法规;4、较强的洞察力、逻辑思维能力以及数据分析能力;5、较强的文字表达能力;6、能接受出差。福利:双休,年终奖、免费自助餐、入职即买五险一金、节日礼包、团建活动、年度体检、年度旅游、员工入户、子女入学、职称评定等、每年多次调薪和晋升机会。