工作职责:1. 对各个业务流程进行检查,评价相关流程的合理性、有效性、合规性,针对发现的问题和风险提供相应的改进或防范措施,并推进解决,从而完善内部控制体系,为业务提供流程建设提供咨询建议;2. 识别税务风险,及时了解公司适用最新税务政策,确保合理合法纳税,税务政策应享尽享;3. 账务合规管理,确保账务处符合企业实际经营活动及准则要求;4.上市内控手册编制;5.规范事项归档跟踪统筹;6.开发内控与风险相关培训课件,加强面向业务部门的风控培训及宣贯等任职资格:1.三年以上四大、大型零售公司、互联网公司审计或咨询相关经验优先,熟悉风险管理及内部审计的相关工作;2. 了解企业业务流程风险及控制,能够设计和执行审计测试;3. 具备项目管理能力、较强的沟通及协调推动能力强,善于跨部门协作;4. 本科及以上学历,财务、审计、内控等相关专业;有CPA、ACCA等职业资格者优先