工作职责:1、根据年度审计计划,制订合理审计方案,组织实施经营管理审计、履职审计、内控审计、专项审计等各项审计活动;可独立出具审计报告;2、结合具体审计项目,合理识别重要潜在风险,提出有效、可落地审计建议,并推动实施,与被审计端建立有效沟通渠道,跟踪审计建议落地情况;3、根据不同阶段管理重点,开展日常持续审计监督工作,结合常规、专项审计项目,推进管理环节优化、完善,切实提升业务环节的运营效率与效果;4、完成其他所需工作。任职要求:1、全日制本科以上学历,审计、财务管理、会计、信息化等相关专业、较强的数据分析能力及职业敏感性,熟练使用信息化软件,CPA资格、具有复合工作经验者优先;2、具备3年及以上,上市公司或大型集团企业内部审计相关工作经验,熟悉产供销研工程等关键业务流程及关键控制点;具有较好的内控、业务风险管理识别能力;3、为人正直,踏实,具有良好的职业操守,原则性强,客观公正,实事求是;4、具有良好的学习创新能力,分析解决问题能力,及良好的协调沟通能力、团队协作精神、承压力。