岗位职责:1、根据监管政策变化,协助拟定公司内部审计和内控工作计划,并组织推动实施;2、围绕降低风险和运营效率提升,识别、发现企业经营过程中潜在的风险和问题,提出整改建议并监督落实,不断优化公司内控体系;3、负责管理与修订内控管理手册,提供内控咨询、宣导和培训支持;4、负责统筹公司内控体系的建设;定期检查各业务流程执行内控制度的情况并识别风险和处理,协助公司编制内控管理报告;5、根据公司制度进行经营业绩复核,包括对营销政策、会计政策以及公司各项经营制度的执行复核。任职要求:1、具有会计、审计等相关专业本科及以上学历2、具备1-3年的内部控制审计或相近领域工作经验,有企业内部审计或咨询公司工作经验者优先。3、应聘者需具备内部控制审计的基础知识和技能,熟悉企业内部控制体系的设计与运行,掌握审计程序和方法。4、具备一定的财务分析和风险评估能力,能对企业的内部控制有效性进行评估。5、熟悉办公软件如Excel、Word等,能熟练运用数据分析工具进行审计调查。