1、负责公司审计体系的设计与建设,和团队管理;
2、对公司管理规范性、制度完善性进行监督,参与各项制度的制订,并提出改进建议,监察各项制度的执行情况;
3、对公司的异常、风险项目进行审计;
4、对参与立项准备的部门相关工作进行督查;
5、负责公司内日常管理监察,对员工投诉的重大问题进行调查、处理;
6、负责公司内重要岗位人员的离任审计;
7、负责根据实际需要对人员进行专案审察;
8、配合政府职能部门、外部审计机构的审计工作;
任职要求:
1、本科及以上学历,财务管理、会计及相关专业,四大背景;
2、精通国家审计法,熟悉财务知识,有一定的财会项目分析处理经验,有注册内部审计师证书的优先;
3、具有3年以上大型公司或上市公司审计管理经验;
4、熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程;
5、具有较强的语言表达能力、逻辑分析判断能力及学习能力;
6、熟悉公司内部审计体系的运流程作,能保持公正、公平的对公司内部各部门的运作进行监察、调查、处置。