工作职责:1、根据部门稽核工作计划,具体实施对公司各职能总部、分支机构、分公司、子公司的常规稽核、离任稽核及专项稽核,包括制订稽核计划和方案、实施稽核检查、形成稽核意见、撰写稽核报告、跟踪整改情况;2、对检查结果进行总结、分析,指出公司经营管理中存在的问题、提出管理建议,促进内部控制机制的不断完善;3、完成部门交办的其他工作。任职资格:1、相关金融、法律、财会、计算机专业本科及以上学历;2、具有较强的语言文字表达能力、分析判断能力和综合分析能力;3、具有三年以上证券行业内审部门工作经验或相关财务、审计等工作经历;4、通过证券从业资格考试;5、具有中级会计师、审计师资格;有CPA(中国注册会计师)或CIA(国际注册内部内审师)证书优先考虑。