工作内容:1,内部审计的实施,包括评价业务运营的效率和效果、财产的安全性、是否合法合规;2,总结整理审计结果和指摘事项、提出改善建议,推动和跟踪业务部门进行改善;3,对舞弊案件进行调查并出具结论。岗位要求:1,本科学历,财务管理、会计、审计相关专业;2,5年以上大型乙方制造业内审内控工作经验,或2年会计师事务所经验+3年大型乙方制造业内审内控工作经验;3,拥有CPA或CIA证书优先;4,有能力发现业务流程典型风险和漏洞,提出改善建设性改善建议,并能积极主动地推动业务部门进行改善;5,公正客观的工作态度和良好的沟通能力;6,15%出差频率(国内)