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审计经理
23-30万/年
人 · 本科 · 无需经验 · 性别不限2024/10/05发布

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公司信息
杭州数合科技有限公司

民营

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职位描述
1、制定内部审计计划和方案,组织和实施内部审计工作,包括对公司财务报告、内部控制和其他经营项目进行审计,以评估公司财务状况的准确性和合规性。
2、负责对公司的业务和财务活动进行合规性和法律事务管理,包括合同审核、法律咨询、知识产权保护等,确保公司的业务和财务活动符合相关法律法规、行业标准和道德准则。
3、评估公司的风险状况,包括财务风险、合规风险、经营风险等,并制定相应的风险管理措施。
4、处理公司可能面临的法律诉讼和争议解决事项,包括代表公司进行诉讼、仲裁或调解等。
5、负责内部监控和合规性监督,建立健全内部监控和合规性监督机制,确保公司业务和财务活动的合法性和合规性,并及时发现和纠正违规行为。
6、与公司内部各部门和外部机构保持良好的沟通和协调
7、制定和完善审计法务管理制度,并监督执行情况。
8、协助公司其他部门和员工提供相关法律咨询。

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