部门简介:审计中心全面负责对公司各部门、分支机构和子公司内部审计工作进行集中统一管理,运用系统、规范的方法实施独立、客观的监督、评价和建议,促进公司完善治理、稳健运行和价值提升,实现公司目标。岗位职责:1、参与制定内部审计规章制度和审计工作规范;2、能够严格执行内部审计工作规章流程,按要求开展内部审计工作,善于挖掘审计深度,提出专业合理审计意见和建议,并督促落实整改;3、主动学习政策法规、证券业务及相关知识,持续提升审计知识和技能储备; 4、按时保质完成部门交办的其他工作任务。任职要求:1.国内外高校硕士研究生及以上学历;2.具有良好的沟通、协调能力和团队协作精神,具有良好的文字报告和书面表达能力;3.具有CPA、CFA、FRM等专业资质证书,具有证券相关业务或内控、风险管理等工作经验,优先考虑;4.年龄不超过30岁,具备良好的职业道德和专业素质,无违法违规记录。