岗位职责;1.实施内部审计工作,撰写审计事项;2.检查公司各类制度、流程的建立和执行情况,评估内控改进的落实情况,及时报告潜在风险;3.负责对公司各项业务及操作进行审计和监督,推动问题整改落地,合理保证各项业务的合规性和精细化运营;4 .负责审计底稿的整理、归档等工作;5. 公司安排的其他相关业务;岗位要求:1.审计、财会、法律等相关专业本科及以上学历;2.2年以上工作经验,具备内审工作经验优先;(优秀应届生亦可)3.熟悉公司审计流程,具备一定的数据分析能力;4.具有较强的逻辑能力、文字表达能力和沟通协调能力,高度责任感,执行力强;5.良好的职业道德及职业操守,能够接受一定的差旅。