【工作内容】- 负责组织内部审计活动,包括财务审计、运营审计、合规性审计等;- 分析和评估公司的内部控制流程和风险管理,确保其有效性;- 发现和报告审计过程中发现的问题,并提出改进建议;- 与公司管理层合作,确保审计结果得到有效的执行和应用;- 与其他内部审计团队或外部审计师进行沟通和协调,以确保审计工作的顺利进行。【任职要求】- 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;- 具有良好的财务知识和内部审计经验,了解相关的法律法规;- 熟练使用Microsoft Office等办公软件;- 具备优秀的分析能力和问题解决能力,能够独立完成审计任务;- 具有良好的沟通和协调能力,能够与不同部门和层级的人员有效协作;- 工作认真负责,具有高度的职业道德和保密意识。