工作职责:1、根据公司内部审计政策和程序,制定年度审计计划,并监督实施;2、负责组织和开展财务、业务流程等方面的内部审计工作,确保公司各项经营活动合规合法;3、对审计发现的问题提出改进建议,跟踪整改进度,确保整改措施得到有效落实;4、编制审计报告,定期向上级汇报审计结果及存在的风险点;5、参与公司内部控制体系的建设和完善,协助管理层识别潜在的风险点;6、与外部审计机构保持良好沟通,配合完成年度外部审计工作;7、持续关注国内外相关法律法规的变化,及时更新公司内部审计标准和流程;8、完成领导交办的其他任务。任职资格:1、教育背景:本科及以上学历,会计学、财务管理、审计学等相关专业;2、工作经验:具有3年以上相关领域工作经验,有大型企业或会计师事务所工作经验者优先;3、技能要求:熟练掌握国家财经法律、法规及企业会计准则;熟悉内部审计流程和方法,具备较强的风险意识和判断力;具备良好的数据分析能力,能够独立完成审计项目;优秀的沟通协调能力和团队合作精神;4、英语听说读写能力良好者优先考虑;5、证书要求:持有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)等专业资格证书者优先;6、个人素质:诚信正直,责任心强,能够承受较大工作压力,具有高度的职业道德和保密意识。