工作职责:岗位目标:根据部门审计计划,遵循法律法规及审计实务准则,执行各项审计、审阅、鉴证、咨询等内部审计业务,并协助建立健全公司的管理、内控、运营等相关制度流程,提出合理的审计意见及建议岗位职责:完成审计任务及审计过程管理1.认真完成内审部安排的各项审计任务,严格按照内审工作程序和方法进行审计,保证审计进度和审计质量;2.对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性以及风险管理进行评审,获取充分的审计证据,以支持审计发现及审计建议;3.负责审计底稿的编制,协助项目组经理拟定审计报告相关内容,初步就审计报告所揭示的事项与被审计单位进行充分的交流、沟通和确认其他调查审核工作实施其他审计任务,完成上级领导交办的其他工作审计项目后续跟踪负责完成审计追踪整改等后续审计工作内控优化建议根据上级领导安排,参与公司流程设计与优化方面的工作、参与研究制定和完善有关规章制度,从内审角度提出意见和建议审计档案管理做好审计资料的整理、分类、归档以及保管、保密工作,保证审计资料的真实、安全和完整。任职资格:本科及以上学历,财会/审计/管理等相关专业优先2年以上审计相关工作经验,熟悉国家财税政策、行业相关法律法规、审计/会计准则等,熟练运用专业知识,具有CPA/CIA/中级会计师证书优先考虑,有生产制造企业内部审计经验或财务管理经验者优先;具备一定的职业判断能力及审计洞察能力,良好的组织协调及沟通能力,较强的学习能力;有一定的审计经验和独立开展工作能力,能适应出差;英语读写熟练;熟练使用Excel进行数据分析,熟悉ERP相关知识