岗位职责:1. 根据公司年度审计工作计划,参与公司各类内部审计项目,监督检查公司各部门执行监管要求、公司规章制度、内部流程的情况,并根据审计发现指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改落实。2. 参与完善内部审计流程和工作机制,推动审计流程规范化和信息化建设等。3. 参与完善公司制度内容,协助各部门推动内控流程体系建设,并提供有关指导和培训。4. 组织和接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计和检查任务,并落实协调审计资料准备、沟通审计需求、后续整改等工作。5. 完成领导安排和分配的其他工作。任职资格:1. 国内外重点大学本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备1-3年金融机构、中介机构的审计工作经验;2. 对审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的审计理论和方法;3. 熟悉法律法规、财会审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验;4. 具有银行、证券、期货、风险管理公司等金融行业从业经验者优先;5. 具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先;6. 沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。