岗位职责:1、参与公司内控制度和流程的修改和完善, 协助公司内部控制体系建立;检查其完整性、合理性、合规性并提出建议; 2、参与制定年度审计工作计划和审计实施方案 ,并依据计划和方案开展审计工作; 3、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ; 4、编制、归类、整理审计资料,编制审计工作底稿; 5、独立完成审计工作任务并撰写相关内容审计报告; 6、负责审计底稿的归档和保管工作; 7、审计项目后续整改跟踪; 8、完成领导交代的其他工作等。任职要求:1、统招本科以上学历,2、有3年以上工作经验; 3、精通使用SAP 等公司软件; 4、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规; 5、具有较强的沟通、分析、综合判断能力,思维缜密,做事严谨; 6、能接受国内出差; 7、从事过财务管理、总账、成本工作的优先。