岗位职责:1、依据部门审计规划,开展各项专项审计工作,包括收集、分析审计资料,编制审计底稿等,定期或不定期进行专项审计、专案审计及合规审计等; 2、出具审计报告,预测风险及隐患并据审计结果提出可行性改善建议,定期推动和跟进被审计单位对审计建议的执行情况;3、完成部门安排的其他工作;任职要求:1、本科或以上学历,会计、审计、管理类专业;10年以上审计工作经验,5年制造业公司审计相关经验;2、熟悉国家及地方审计、财务法律法规,了解相关监管法规及国内上市公司财务信息披露要求,熟悉企业内部控制体系与流程;3、 有相关专业资格证书(CPA、CIA)者优先;4、熟悉现代企业内控制度和企业运作流程;5、 熟练使用各种日常办公软件。能力素养:1、具有较好的逻辑思维、分析判断能力和较敏锐的洞察力,较强的学习能力、创新能力;2、诚实正直、有原则、工作细致严谨,执行力强。