一、岗位职责:1、结合公司业务和风险分析分析结果,以及管理层的需求,制定年度内部审计工作计划和专项内部审计方案。2、根据审计内容和要求,组织实施各类内部审计,包括“管理审计、财务审计、项目审计、经济责任审计、内控体系审计、离任审计、专项调查”等。3、对审计中发现的管理缺陷、内控不完善、违反国家法规和公司制度流程的行为,提出整改要求和处罚建议。4、组织对专项案件进行调查,与人力、法务及政策制定部门共同确定处理方案。5、参与业务过程,现场监督业务程序,促进业务过程规范进行。6、组织各级单位进行风险识别、控制措施、落实执行,以及不定期的培训,提升风险意识和风控技能。7、进行风险检查评估,报告风控状况和预警重大或关键风险,对风险控制不力给公司造成损失的单位和人员提出处理建议。8、根据指令对专项重大工作进行督办,进行过程跟踪、核实、催办和协调,促进重大工作任务圆满完成。 9、对未尽责给公司造成损失的人员,根据相关管理制度规定提出处理建议。10、完成上级领导交办的其他任务。二、任职条件:1、本科及以上学历,财务审计类相关专业,8年以上审计工作经验,5年以上同岗位内审经验;2、精通财务、审计相关专业知识,熟悉国家税收政策;3、熟悉企业的内部审计工作流程。有较强的写作能力,熟悉地产行业、商业地产的业务模式和运营特点;4、了解商业地产经营、设计、建筑、工程、招商、推广等相关业务知识;5、良好沟通协调和领导能力,能高效协调部门间关系,责任心强、事业心强。