岗位职责1、深入理解制造业采购供应链业务流程,持续识别、评估供应链领域关键业务风险,监督相关管控措施的执行情况;2、熟悉招标管理流程,能识别招标业务流程关键控制节点及风险,对重大采购项目(如:大额采购、重要生产设备、重大工程等项目)实施事中监督;3、根据审计年度计划对供应链业务开展风险评估,参与审计立项,编制审计项目计划和方案,带队实施审计项目,编制审计底稿及报告;4、针对审计发现的内控缺陷提出有效的改善建议,推动完善采购供应链业务流程,实现内控优化和降本增效;5、参与其他审计项目,完成上级领导交办的其他工作任务。任职要求1、本科(含)以上学历;审计、电子机械类、工程管理类等相关专业;2、三年以上采购供应链审计相关工作经验,具备良好的风险识别与评估能力,有主导大型制造业供应链审计的工作经验,具有推动降本增效或挽损成功案例;3、严格遵守内部审计人员《职业道德规范》,诚信、客观、保密、胜任;4、良好和有效的沟通技巧;责任心强,正直;可适当出差执行审计项目。