本岗位隶属审计中心-常规审计部岗位职责:1、组织相关部门进行工作流程关键节点梳理,识别业务风险,建立并不断更新风险清单;对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,提出改进意见;组织相关部门建立健全、更新完善、整合优化各项内控制度;2、根据年度审计计划或临时审计工作安排,独立或带领审计组开展公司常规审计工作;3、检查公司各类制度、流程的建立和执行情况,评估内控改进的落实情况,及时报告潜在风险;4、检查财务数据的真实性、完整性和准确性;5、编制内部审计报告,披露审计发现的问题,提出整改要求和管理建议;6、负责有关审计资料的调查、收集、整理、归档等工作;7、完成部门安排的其他工作。任职要求:1、统招本科及以上学历,具备审计、会计、经济、法律、管理等专业或工作背景,注册会计师或中级会计师及以上职称优先;2、五年以上中大型研产销一体化企业从事专门内审工作并担任审计项目组长经历者优先;3、熟悉企业研发、采购、销售、生产等主要业务流程和风险点,掌握会计准则、内部审计准则等相关专业知识;4、具备优秀的沟通协调能力、发现问题能力,以及综合分析、职业判断和文字表达能力,具备较强的保密意识、良好的职业道德和职业素养。