1、配合建立及优化集团公司的审计制度,进行审计资料档案管理,对工程审计工作底稿、审计报告、整改落实报告及其他相关资料进行存档留底;2、按公司的审计制度、规范及流程,参与或独立负责实施分工范围内的工程审计工作,促进公司内部控制的建立健全,有效地控制成本,改善经营管理,规避经营风险;3、建立建全在建项目督办机制,独立开展在建项目进度、成本、质量、施工管理等检查督办并形成报告;4、独立开展工程项目的工程招采、设备招采审计、预结算审计,形成审计报告;5、对审查过程中发现的内部控制缺陷,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况;6、协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中关注和检查可能存在的舞弊行为;7、负责内外部投诉和举报线索收集整理,组织或参与开展违规及反舞弊调查取证,固化审计证据,违规舞弊证据移送公安;8、完成上级交办的其它工作。任职资格1、本科以上学历,审计、工程管理、工程经济管理相关专业;2、5年以上工作经验,2年以上相关内审岗位工作经历;有内审、工程管理、成本管理、招采管理等经历;有一定工业设备采购或设备采购审计经验;3、诚实守信,责任心和敬业精神、原则性强;4、有较强的计划、组织能力和团队配合意识;擅于总结归纳,报告撰写;沟通能力、逻辑分析能力强;较强的持续学习力、较强抗挫和抗压力。特别提示:本岗位需要无违规舞弊、无犯罪记录、未有反舞弊联盟不良记录。