工作职责:1、负责搭建并不断完善公司审计制度、审计流程及内控合规与廉正监察体系,负责审计、监察事项的具体实施;2、受理内外部投诉举报,并对其进行跟踪调办,并主动挖掘舞弊线索;3、制定具体的审计、调查方案,做好与被审计、被调查单位的沟通协调工作;4、对违规违纪、违法犯罪以及其他侵害公司利益行为进行调查,出具书面调查报告,就调查案件对公司整体或某个环节涉及的管理问题进行诊断分析,针对管理漏洞提出改善建议;5、推动和协助公司廉洁文化建设,完善反舞弊制度体系,查处打击各类***行为,加强预防及培训宣传;6、根据公司内部审计工作计划和要求,对采购(含委外加工)业务开展审计工作,出具审计报告、监督责任部门整改落实改进项;7、合理关注和核查采购(含委外加工)业务开展中可能存在的贪腐、舞弊行为,识别信号,评估风险,提出管理改善建议及方案;8、协助梳理、完善并优化采购业务流程,定位关键风险并提供相关风险应对方法;9、根据公司和领导的要求,开展专项调查和专项监督工作;10、负责完成上级领导临时交办的其它工作任务。任职资格:1、财经、审计、法务等相关专业,本科以上学历;2、5年以上企业内部审计或监察工作经验;3、3年以上在制造业工作经历,熟悉生产、研发、采购、销售、税务、财务、投资或等业务管理;拥有服装行业采购、生产制造专项审计经验为加分项;4、熟悉企业审计及反舞弊相关知识、技能,对企业内部职务类犯罪、舞弊事项有独立分析,调查取证的经验和能力;5、熟悉司法相关程序和企业内部控制与经营管理;6.为人正直,内驱力强,专业能力过硬,职业敏感性强,拥有严密的逻辑思维能力,较强的文字及语言表达能力书面总结能力。