【岗位职责】1. 协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;2. 实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;3. 监督审计问题的整改实施跟踪情况4. 拟制风险控制相关制度文件,协助总监完善风控体系;5. 参与公司内控风险管理及审核;6. 监控公司风险事项,及时向集团汇报风险监控情况及重大风险事项;7. 实施公司内控管理工作的开展,监督内控管理的执行;8. 负责风险应收账款的追收、指导、督促落实;9. 负责处理投诉、举报、稽查工作;10. 完成上级领导下达的临时性事务。【任职要求】1. 三年以上审计、内控、财务管理相关工作经验,有审计项目带队经验,对业务、财务、法务有一定的掌握及判别能力,书面和口头表达能力优良。熟练使用Excel、Word等办公软件。2. 为人正直,责任感强,保密意识好;工作积极主动,思维清晰严谨,能承受工作压力,适应出差。3. 本科以上学历,财经,会计,审计相关专业。