工作职责及内容:①负责执行财务审计、内部控制审计、专项审计等各类审计项目,确保审计工作的质量与效率;②审查公司财务报表、会计账簿、原始凭证等财务资料,配合审计主管评估财务信息的真实性、淮确性、完整性:◎识别潜在风险,提出鉴改意见,并向审计主管报告:④评价经营活动的真实性、效益型与合理性;⑤编制审计相关明细报表、底稿,整理审计证据,并向审计主管汇报结果⑨负责审计报告/意见的初步撰写、修改:◎参与南计计划的制定,协助审计主管完成审计项目及上级安排的甘他财冬工作.⑦跟踪审计建议的落实情况,,确保审计成果得到有效应用。