岗位职责:1、根据项目负责人要求,执行具体审计程序;2、与相关责任人讨论、证实审计各阶段的发现;3、编制审计底稿、审计小结;4、对于审计项目的整改进行后续的监督和评估;5、独立负责或参与舞弊相关调查;6、完成上级布置的其他任务。岗位要求:1、本科以上学历,3年以上的内外部审计工作经验,具有上市公司审计工作经验者优先;2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;4、熟悉制造业内控循环及关键控制点,擅长独立完成各业务线(如投资、采购、销售、工程、存货等)的合规性审计并出具审计报告;5、较强的逻辑思维和分析能力,良好的沟通协调能力;6、能够接受短期出差,前期需要在东莞黄江总部熟悉团队和业务。