岗位职责:1.编制集团年度审计计划并组织实施,引领团队达成目标,完成工作计划; 2.开展集团及下属公司和部门的审计、调查工作。针对审计发现的问题,指导团队提出合理的意见和建议并监督被审计单位整改,促进管理制度完善和管理水平的提高; 3.开展集团及下属公司和部门内部控制的检查和评估工作,并提出整改建议。确保公司内部控制措施适当、有效,为其他部门的制度起草或修订提供意见; 4.完成总裁交办的其它事项。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财会、审计、金融或管理类相关专业,具有MBA/CPA/CIA/CRMA资格者优先考虑; 2、10年以上审计相关工作经验,熟悉大型企业内审工作,并具有5年以上审计团队管理经验;3、熟悉国家财税法规、审计程序和公司管理流程,有上市公司或大型集团公司审计工作经验,有互联网行业经验,熟悉石油或航运业管理经验者优先考虑; 4、具备基本的英语听说读写能力,有海外工作背景者优先; 5、具有良好的沟通协调能力和职业道德;6、有互联网行业/项目经历优先。