工作职责:1、协助建立和完善内部审计体系建设;2、协助建立和完善反舞弊制度,推动廉洁文化建设,进行廉洁预防宣导;3、负责受理投诉举报线索,并配合开展各类舞弊案件调查,撰写调查报告,提出处理意见及改善建议;4、开展内控审计、经责审计、经营绩效审计、专项审计等审计项目,撰写审计报告,提出有建设性的审计建议;5、跟进审计整改落实情况,并对整改完成情况进行评价;6、负责各类审计资料的档案管理;7、协助开展公司及各内部机构、全资及控股子公司的内部控制制度的设计和执行有效性的检查和评估;8、完成领导交办的其他工作。任职资格:1、五年及以上的大型制造业公司审计经验,有3年以上独立开展审计项目经验及舞弊调查实战经验;2、本科及以上学历,审计学、财务管理学、会计学等相关专业,硕士优先考虑;4、具有审计、纪检、会计等相关专业知识,熟悉审计法、企业内部控制规范和内部审计准则,熟悉上市公司法律法规,了解国家、省、市相关领域法律法规,熟悉制造业采购、生产及销售等主要环节的运作流程;5、具备良好的内外沟通能力和表达能力、高度的责任心、出色的综合分析能力和文字功底;具备良好的团队合作精神;具备良好的职业素养与品德操守。6、有国企审计经验者优先考虑。