薪酬以面议为准。一、岗位职责:1.负责组织实施集团公司确定的日常审计或专项审计项目,确定审计目标、审计范围、审计重点和审计技术方法及项目完成时间,推进具体审计工作;2.持续开展后续审计,检查审计问题整改落实情况,并报告有关工作;3.负责审计项目的档案资料收集、整理、立卷、归档工作;4.协调外部审计机构的审计需求及有关安排;5.完成领导交办的其他工作。二、任职要求:年龄要求:40周岁(含)以下;学历背景要求:财会、经济、审计等相关专业,全日制本科以上学历,具备相关专业中级及以上职称;工作背景要求:具有五年以上财务、内审、内部控制等相关岗位或会计师事务所工作经验,能独立完成相关项目的审计工作。专业经验技能:1.熟悉国家有关审计、会计、税务等财经方面的法律法规,具有扎实的财会专业理论和内部审计理论知识;2.熟悉内部审计工作流程和方法,内部控制基本规范及配套指引的内容;3.具有良好的原则性、沟通、协调能力和职业道德;4.工作严谨,具有责任心和团队合作精神。核心能力要求:具有五年以上财务、内审、内部控制等相关岗位或会计师事务所工作经验;毕业于985、211、双一流学校者,条件可适当放宽。通用能力要求:1.善于沟通,有较强的学习能力,积极应对工作中的各种变化;2.思维敏捷,有较强的抗压能力。