工作职责:1.开展、参与各项审计项目,包括专项审计、内控审计、财务审计等类别审计;2.对公司各业务活动的合规性、真实性、合法性进行审计并做出评价;3.编制审计工作底稿,出具审计报告,提出审计建议,督促审计整改的落实;4.负责公司内部制度的收集,协助完善公司内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查,提出优化建议。5.负责部门内部日常事务工作。6.完成上级交办的其他工作。任职资格:1.全日制本科及以上学历,5年以上工作经历,具有新媒体或广告行业背景优先;对采购业务、公司商城业务熟悉者优先;2.具有事务所工作经历和企业内审双重工作经历者优先;国企审计工作背景优先;3.具有较强的分析判断能力,具有审计、财务等专业方面的知识,从事过内部审计基础工作(审计方案、审计计划、审计工作底稿);4.熟悉国家、行业相关政策、规定,拥有CPA、CIA、中级以上专业证书优先;5.熟练操作常用的办公软件,具备良好的职业道德和专业素质;6.较强的文字书写能力和沟通协调能力;