岗位职责:1. 根据年度工作计划开展对公司各业务模块(各事业部及职能中心)的经营合规审计、重大项目复盘、以及专项审计;2. 成立项目组,编制审计方案,发送审计通知,在尽可能避免干扰日常业务运营的情况下有效开展审计活动;3. 汇总审计资料及证据,与被审计单位领导人员交换意见,及时完成审计报告的编制,客观、公正的评价被审事项、披露问题;就公司内控体系改进,向管理层提出相应的整改建议和意见,以及决策依据;4. 对内部审计中发现的问题进行跟踪后续检查、将后续审计跟踪结果向部门负责人汇报;并对审计过程中发现的违法违规行为出具处罚、处理建议5. 项目审计结束后,及时做好审计资料的整理;6.协助组织建立廉政文化体系,包括但不限于建立廉洁制度、设立廉洁举报途径、廉政宣传等等,加强和规范公司廉政建设,促进公司领导干部和工作人员的廉洁自律;7.协助组织开展廉洁教育培训;8. 对检举、揭发事件进行调查、取证、核实及审理工作,对任何损害公司利益、其个人行为造成严重经济损失的行为予以问责,出具调查、处理报告,对触犯法律移交法务部处理;9.跟踪审计整改完成情况;10.领导交代的其他工作。岗位职责:1.统招本科毕业,有会计师或审计师职称,有注册会计师、国际注册内审师、CISA资格优先;2. 8-10年以上审计、财务等工作经验;3. 具备一定的反腐监察工作经验;4.掌握审计、内部控制和公司治理等相关专业知识,掌握审计业务流程及审计方法;5.熟悉审计、财务、税务、预算等法规和政策; 6.具备调查研究、综合分析、职业判断和良好文字表达能力;7.有独立主持大型审计项目的丰富经验,并能解决审计过程中遇到的较为复杂、重大的问题。