岗位职责:1、协助审计部长制定内部审计规章制度、办法,审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等,并具体负责实施;2、协助审计部长组织并参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的专题审计活动;3、负责各项常规审计工作的实施,负责审计工作底稿的复核、审计报告和审计调查报告的编写工作,并提出处理意见和建议;4、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行,负责或会同其他部门查处公司内***、有章不循、违反财务制度、***挪用财物、泄密、贿赂等行为和***的情况。任职要求:1、教育背景:财会管理等相关专业,大学本科及以上学历;2、专业知识:a)、具有财务专业业务知识,熟练掌握国家财经法律法规、《企业会计制度》和公司会计制度及工作程序。善于学习、及时更新知识结构;b)、掌握国家关于财务、税务、现金管理、资产管理等方面的法律、法规和政策及其变化,了解国家宏观金融政策,了解企业筹资手段,筹资渠道;3、专业技能:a)、具有良好内、外部的沟通协作能力;b)、有较强责任心及原则性;4、工作经验:3年以上大中型企业财会、审计工作经验;5、专业资质或认证证书:具有中级会计师或审计师以上职称。