工作职责:1、建立和落实公司内部审计管理体系和内部控制制度的监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控;2、定期对公司的内控体系进行审查,发现管理缺陷并给予整改意见; 优化公司内控体系,建立符合资本市场与管理要求的内控架构与体系;3、制定年度审计计划,根据年度审计计划,拟定经济责任审计、年度经营业绩考核审计、考核专项审计方案,并负责方案实施;4、制定专项内审:识别公司业务或财务领域的风险点,搭建风险矩阵,选择项目角度,制定审计计划,执行审计程序,编写审计报告,与被审计部门负责人沟通审计发现,提出改进建议,监督整改;5、审查项目考核及项目过程管控的合规和合理性;6.、配合外部审计机构的审计工作,了解审计意见和建议,出具审计报告和整改通知书,审核整改方案并进行跟踪检查,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议; 7、负责搭建和培训内审团队,独立带领团队组织和执行公司内部审计工作;任职资格:1、本科及以上会计、审计相关专业,具有CIA、CPA、ACCA资格优先;2、具备5年以上公司内部审计或内控审计或企业风险管理审计经验,具备上市公司内审部门或会计师事务所工作经验者优先; 3、熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力; 4、具备识别、定位风险并进行深入分析的能力;5、具有较强的组织、计划、控制、协调能力;为人正直诚实,沟通及文字表达能力强。