1. 对公司规章制度、业务流程进行合规审核,持续推动完善优化公司的各项内部控制管理流程及制度,建立内控长效机制。2. 制定并执行内部审计计划,对公司各项业务流程、财务收支、内部控制制度等进行定期审计与专项审计。编制底稿及报告,督促整改并追踪整改结果。配合外部审计部门和审计机构的审计工作。3. 开展内控审查及评价,及时发现流程风险和问题,提出优化整改建议,督促公司制度、流程得以有效执行,提高效率、降低经营风险;4. 完成部门负责人安排的其他工作。任职要求1.本科以上学历,会计、审计、财务等专业,取得审计师或中级会计师等证书。2.熟悉会计准则、审计准则、财务分析方法及内部控制框架。3.熟悉内部审计流程,掌握风险识别评估能力,具备2年以上内部审计、内控管理相关工作经验。4.熟悉行业及国企监管相关法律法规等。