工作内容:按工作计划及部门安排,根据审计制度、流程要求开展审计工作:撰写审计方案、执行审计工作,出具审计报告、跟进审计整改事项落地;主要审计方向为财务收支审计、内控管理审计、管理专项审计等;工作汇报对象为部门审计总监。主要职责:- 拟定工作计划,撰写审计方案、出具审计报告,跟进审计成果落地;- 按部门工作分工、安排开展审计工作,确保审计工作高质量开展;- 按工作计划及安排,对有关单位财务收支情况开展审计工作;- 按工作计划及安排,对有关单位内控管理状况开展审计工作;- 根据部门工作安排或公司领导安排,对某些管理事项开展专项审计;- 负责审计档案的整理和归档。职位要求:财务、审计、经济、管理类专业背景,本科学历,3年及以上内部审计工作经验,有制造业从业背景优先,;精通全盘审计管理知识,掌握内部控制、风险管理、审计、管理、财务、法律、工程等相关知识;熟练使用自动化办公软件(excel、ppt、word等),掌握审计方面的专业工具和实践方法;具备较强的沟通能力和团队合作意识,能够独立开展审计工作;具备良好的职业素养和责任心。