基本素养:1、严谨细致、坚持原则、廉洁奉公、忠诚保密,具有较强的工作责任心和职业道德。2、具有良好的文字功底、较强的亲和力和表达能力、良好的沟通组织协调能力。3、有职业原则性和一定的职业敏感度,有较强的逻辑思维能力、独立分析解决问题能力,具备较强的团队合作意识。4、可接受经常性出差。专业技能:1、熟悉财税法规、审计、风险控制知识体系和程序、财务管理流程;2、熟悉上市公司运作,了解医疗、制药、地产相关领域政策法规;3、经理/副经理岗位:CPA优先考虑。经验要求:具备5年以上内控内审相关工作经验,有知名会计师事务所、大型企业集团相关工作者优先。工作任务描述:1、协助编制审计计划,制定审计方案;2、组织实施内部审计计划,组织编制审计底稿,撰写审计报告等,包括所有分、子公司的经营效益、成本费用、招投标管理、工程建设、内控建设与执行及专项审计,以确保财务数据、内部控制、经营状况得到真实、全面、准确的反映和评价;3、跟踪审计问题的整改落实,协调、监督内/外审问题的整改,完成内部审计的闭环处理;4、组织建立风险管理体系和内控体系,更新各类内部控制、内部审计相关制度;5、内控流程执行监控,对执行效果进行定期分析与评价,出具评价报告;6、根据工作需要,与外部审计师、内控评价机构沟通、协作;7、其他内部审计、内部控制相关工作。