工作内容:1.带领审计团队制定并执行审计计划,包括财务审计、运营审计、合规审计等。2.审查公司的财务报表,确保其准确性和合规性,并提供专业的审计意见。3.评估公司内部控制系统的有效性,发现潜在的风险和漏洞,并提出改进建议。4.负责审计项目的组织、实施和管理,监督审计工作的进度和质量。5.对审计中发现的问题进行跟踪,督促整改措施的落实,确保审计成果的有效转化。6.协助公司管理层进行风险管理,提供有关风险评估和控制的建议。7.与其他部门合作,协调审计工作,提供必要的审计支持和咨询服务。8.培养和指导审计团队成员,提升团队的专业能力和业务水平。9.定期梳理优化内部审计部门的部门规章,执业标准和工作流程。职责要求:1、本科及以上学历,审计、会计、财务或相关经济管理专业。2、具有5年以上审计工作经验,其中至少2年以上大型制造行业审计主管或类似管理经验。3、熟悉审计流程和方法,熟练掌握财务审计、内部审计、风险控制等领域的知识。4、具备较强的数据分析能力、逻辑思维能力和问题解决能力,能够准确判断和处理复杂的审计问题。5、具有良好沟通协调能力和团队管理能力,能够有效地组织和领导审计团队开展工作。6、有大型制造行业监察舞弊经验优先。7、持有相关专业资格证书者优先。8、具备较强的责任心和原则性,严守审计职业道德和保密原则。9、熟悉国家财务、税收、审计等相关法律法规和政策,具有良好的合规意识。10、熟练使用办公软件和审计相关软件。