岗位职责:1.根据审计计划和审计程序,对公司的财务报表、业务流程、内部控制等进行全面审计;2.审查和分析财务数据,识别潜在的风险和问题,并提出改进建议;3.编写审计报告,详细记录审计过程、发现的问题及建议,并向管理层汇报;4.协助制定和完善公司的审计制度和流程,提高审计工作的效率和质量;5.参与公司内部审计项目的策划和实施,确保审计项目的顺利进行;6.协助参与内部控制制度的评价,完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作,提供日常风控及合规层面的咨询建议;7.负责审计数据的整理、汇总、分析处理工作,监控看板搭建与维护,协助负责人完善审计信息化建设;8.对各类检举、投诉事件进行调查,并出具调查或监察报告,推动企业廉政工作;9.了解并持续关注A股上市公司对内部审计的监管标准,积极参加行业培训,保持更新内审岗位所需相关专业技能。任职要求1.审计、会计、财务等相关专业本科及以上学历,具备扎实的专业基础知识;2.具有3年以上审计或相关工作经验,熟悉审计流程和方法,了解相关法律法规;3.曾任内部审计、内控工作且有团队管理经验者,熟悉快销品产业及有相关内审证者优先;4.原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有较强的沟通能力以及人际关系处理能力;5.熟悉企业内部审计程序及内部审计标准,了解上市公司国内内部控制基本规范的相关要求;6.较强的逻辑思维、分析判断能力,良好的口头表达及文档撰写能力;7.熟练使用审计软件、办公软件和数据分析工具,提高工作效率。