工作职责1、独立或协助开展常规审计(如财务、内控合规审计、离任审计)及专项审计(如供应链、成本控制、质量管理体系) 2、通过访谈、观察、抽样等方式收集审计证据,评估生产、采购、仓储等环节的合规性与效率。 3、运用数据分析工具(如Excel透视表)识别财务或业务数据异常,形成审计底稿。 4、检查公司内部控制制度的执行有效性,提出流程优化建议。 5、参与舞弊调查及反欺诈工作,对举报事件开展取证并出具调查报告。 6、编制清晰、客观的审计报告,包括问题描述、风险分析及改进建议,并向管理层汇报。 7、督促被审计部门制定整改计划,定期跟踪整改进度,验证整改效果。 8、归档审计资料(如报告、底稿),确保可追溯。 9、完成上级交办的临时审计任务。岗位要求1、学历与专业:本科及以上学历,审计、财务、会计、相关专业优先。 2、工作经验:1-3年制造业或工业企业内部审计、风控相关经验。 3、审计技能:(1)熟悉制造业业务流程(生产、供应链、成本核算、存货管理等),能独立开展经济责任审计、内控审计、舞弊调查等。有IT审计经验的加分。 (2)精通审计方法,包括数据收集、分析、风险评估及整改跟踪;善于运用数据分析找到异常样本。 (3)熟练操作Excel(数据透视、统计分析)、Word、PPT等办公软件。 (4)具备跨部门沟通能力,能清晰传达审计发现并推动整改。 (5)良好的书面表达能力,能撰写专业审计报告。 (6)具备风险敏感性和逻辑思维能力,能识别潜在问题。 4、原则性强,正直诚信,抗压能力佳,能坚持合规底线,具备独立工作与团队协作能力。 5、持有CIA(国际注册内部审计师)、CPA、初级审计师等证书。