岗位职责:1、参与建设和持续优化公司内控制度体系,搭建内控框架,形成内控工作流程和制度;2、参与梳理公司业务流程,能识别风险点并能提出关键控制措施;3、根据部门工作计划,参与内控评价工作,包括不限于项目实施、编制底稿以及起草内控评价报告等;4、根据部门工作计划,参与各项经营审计和专项审计工作,编制工作底稿;5、负责跟踪监督审计建议,整改方案的落实与执行情况并反馈;6、负责归档整理部门项目资料和工作底稿。任职要求:1、大专以上学历,审计、会计、经济、管理等相关专业;2、3年以上制造企业内控内审工作经验,研产销一体化企业优先;3、具有内控制度体系建设、内控评价相关工作经验。熟悉内控内审相关专业知识、工作流程和方法;4、了解制造业业务流程,至少熟悉供应链、采购、工程、人事行政等其中2-3个;5、熟练操作办公软件,熟悉各类系统软件(OA、ERP等);6、具有较强的逻辑分析、人际沟通和书面表达能力。抗压力强、执行力强。